주식회사 비츠로넥스텍

KOSDAQ
종목코드 488900
사업자등록번호 870-81-00451
2026반기
매출성장률 (전년동기대비)
-
영업이익률
-47.1%
ROE
-10.1%
🏢 기업 기본 정보Last Update : 2026-06-01
항목내용
기업명주식회사 비츠로넥스텍
영문명Vitzro Nextech Co., LTD
종목명비츠로넥스텍
종목코드
488900
DART 고유번호01194607
대표자명이병호
사업자등록번호870-81-00451
법인등록번호131411-0373599
설립일2016-08-30
결산월12월
시장구분코스닥
업종코드31322
주소경기도 안산시 단원구 장자골로 11
홈페이지www.vitzronextech.com
IR-
전화번호031-450-8558
팩스번호02-466-2117
🤖 AI 분석 요약

주식회사 비츠로넥스텍의 2026년 반기보고서 기준 자산총계는 1186.9억 원, 부채총계는 651.3억 원, 자본총계는 535.5억 원으로 나타났습니다. • 안정성 현황 자기자본비율은 45.12%, 부채비율은 121.62%, 차입금의존도는 10.65%입니다. 단기차입금은 126.4억 원이며, 장기차입금은 0원입니다. 이자보상배율은 -20.97배로 나타났습니다. • 유동성 현황 유동자산은 686.2억 원, 유동부채는 491.3억 원으로 유동비율은 139.69%, 당좌비율은 139.39%, 현금비율은 25.26%입니다. 보유 현금은 124.1억 원이며, 영업활동현금흐름은 28.6억 원, 투자활동현금흐름은 -100.7억 원으로 나타났습니다. • 수익성 현황 매출액은 137.9억 원, 영업이익은 -64.9억 원, 순이익은 -54.0억 원입니다. EBITDA는 -64.9억 원입니다. 영업이익률은 -47.05%, 순이익률은 -39.15%, EBITDA율은 -47.05%이며, ROA는 -4.55%, ROE는 -10.08%, 금융비용율은 2.24%로 나타났습니다. • 기간별 변화 추이 매출액은 2025년 사업보고서 기준 367.9억 원에서 2026년 1분기보고서 기준 71.2억 원으로 감소하였다가 2026년 반기보고서 기준 137.9억 원으로 증가하였습니다. 영업이익은 2025년 사업보고서 기준 -73.6억 원에서 2026년 1분기보고서 기준 -33.7억 원으로 적자 규모가 감소하였으나, 2026년 반기보고서 기준 -64.9억 원으로 적자 규모가 다시 증가하였습니다. 부채비율은 2025년 사업보고서 기준 93.0%에서 2026년 1분기보고서 기준 112.2%, 2026년 반기보고서 기준 121.62%로 지속적으로 증가하였습니다. ROE는 2025년 사업보고서 기준 -11.2%에서 2026년 1분기보고서 기준 -5.3%로 상승하였다가 2026년 반기보고서 기준 -10.08%로 하락하였습니다. • 활동성 현황 총자산회전은 0.12회, 매출채권회전은 7.01회, 재고회전은 92.59회로 나타났습니다. • 공시 현황 분석기간인 2026년 1월부터 6월까지의 총 공시건수는 14건이며, 정정공시는 2건으로 나타났습니다.

📋 공시 이력35
공시일보고서명제출인
2026-08-06
단일판매ㆍ공급계약체결
비츠로넥스텍DART↗
2026-07-14
[기재정정]사업보고서 (2025.12)정정
비츠로넥스텍DART↗
2026-06-23
투자판단관련주요경영사항 (국책과제 양수의 건)
비츠로넥스텍DART↗
2026-05-15
분기보고서 (2026.03)
비츠로넥스텍DART↗
2026-03-31
정기주주총회결과
비츠로넥스텍DART↗
2026-03-31
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고
비츠로넥스텍DART↗
2026-03-24
사업보고서 (2025.12)
비츠로넥스텍DART↗
2026-03-23
감사보고서제출
비츠로넥스텍DART↗
2026-03-19
[기재정정]주주총회소집공고정정
비츠로넥스텍DART↗
2026-03-19
[기재정정]의결권대리행사권유참고서류정정
비츠로넥스텍DART↗
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📈 주요 지표 추이
💰 손익
지표2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
매출액368억71억138억
영업이익-74억-34억-65억
당기순이익-66억-30억-54억
EBITDA-74억-34억-65억
매출액
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
영업이익
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
당기순이익
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
EBITDA
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
🏦 재무상태
지표2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
총자산1,138억1,188억1,187억
총부채548억628억651억
자기자본590억560억536억
유동자산634억684억686억
유동부채390억471억491억
재고자산1억1억1억
매출채권22억5억20억
현금및현금성자산227억169억124억
당좌자산633억684억685억
매입채무380억455억156억
투자CF-3억-112억-101억
재무CF262억-1억-31억
금융비용9억2억3억
PPE(유형자산)487억486억486억
총자산
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
총부채
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
자기자본
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
유동자산
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
유동부채
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
재고자산
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
매출채권
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
현금및현금성자산
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
당좌자산
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
매입채무
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
투자CF
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
재무CF
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
금융비용
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
PPE(유형자산)
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
💧 현금흐름
지표2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
영업CF-88억54억29억
투자CF-3억-112억-101억
재무CF262억-1억-31억
영업CF
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
투자CF
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
재무CF
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
🛡️ 안정성
지표2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
부채비율93.01%112.25%121.62%
자기자본비율51.81%47.11%45.12%
단기차입금156억157억126억
장기차입금18억19억0억
금융비용9억2억3억
PPE(유형자산)487억486억486억
부채비율
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
자기자본비율
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
단기차입금
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
장기차입금
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
금융비용
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
PPE(유형자산)
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
💰 수익성
지표2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
영업이익률-20.016%-47.314%-47.05%
순이익률-17.93%-41.61%-39.154%
ROA-5.798%-2.493%-4.55%
ROE-11.19%-5.292%-10.083%
EBITDA율-20.016%-47.314%-47.05%
영업이익률
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
순이익률
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
ROA
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
ROE
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
EBITDA율
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
📈 성장성
지표2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
매출액증가율--80.64%93.67%
영업이익증가율-54.25%-92.59%
순이익증가율-55.08%-82.24%
총자산증가율-4.44%-0.13%
매출액증가율
2026(1분기)2026(반기)
영업이익증가율
2026(1분기)2026(반기)
순이익증가율
2026(1분기)2026(반기)
총자산증가율
2026(1분기)2026(반기)
⚙️ 활동성
지표2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
총자산회전율0.32회0.06회0.12회
매출채권회전율16.68회15.28회7.01회
재고자산회전율356.42회139.86회92.59회
매입채무회전율0.97회0.16회0.88회
총자산회전율
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
매출채권회전율
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
재고자산회전율
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
매입채무회전율
2025(사업)2026(1분기)2026(반기)
📊 당기 · 전기 · 전전기 비교 (전체 지표)
전전기
데이터 없음
전기
데이터 없음
당기
2026(반기)
💰 손익 현황
지표전전기전기당기증감(당기↔전기)
매출액--138억-
영업이익---65억-
당기순이익---54억-
EBITDA---65억-
매출액
데이터 부족
영업이익
데이터 부족
당기순이익
데이터 부족
EBITDA
데이터 부족
🏦 재무상태
지표전전기전기당기증감(당기↔전기)
자산총계--1,187억-
부채총계--651억-
자본총계--536억-
유동자산--686억-
유동부채--491억-
비유동자산--501억-
비유동부채--160억-
현금및현금성자산--124억-
매출채권--20억-
재고자산--1억-
당좌자산--685억-
매입채무--156억-
PPE(유형자산)--486억-
자산총계
데이터 부족
부채총계
데이터 부족
자본총계
데이터 부족
유동자산
데이터 부족
유동부채
데이터 부족
비유동자산
데이터 부족
비유동부채
데이터 부족
현금및현금성자산
데이터 부족
매출채권
데이터 부족
재고자산
데이터 부족
당좌자산
데이터 부족
매입채무
데이터 부족
PPE(유형자산)
데이터 부족
🛡️ 안정성
지표전전기전기당기증감(당기↔전기)
자기자본비율--45.1%-
부채비율--121.6%-
차입금의존도--10.7%-
이자보상배율---20.97배-
금융비용율--2.2%-
자기자본비율
데이터 부족
부채비율
데이터 부족
차입금의존도
데이터 부족
이자보상배율
데이터 부족
금융비용율
데이터 부족
💧 유동성
지표전전기전기당기증감(당기↔전기)
유동비율--139.7%-
당좌비율--139.4%-
현금비율--25.3%-
유동비율
데이터 부족
당좌비율
데이터 부족
현금비율
데이터 부족
📊 수익성
지표전전기전기당기증감(당기↔전기)
영업이익률---47.1%-
순이익률---39.2%-
ROA---4.5%-
ROE---10.1%-
EBITDA율---47.1%-
영업이익률
데이터 부족
순이익률
데이터 부족
ROA
데이터 부족
ROE
데이터 부족
EBITDA율
데이터 부족
⚙️ 활동성
지표전전기전기당기증감(당기↔전기)
총자산회전율--0.12회-
매출채권회전율--7.01회-
재고자산회전율--92.59회-
매입채무회전율--0.88회-
총자산회전율
데이터 부족
매출채권회전율
데이터 부족
재고자산회전율
데이터 부족
매입채무회전율
데이터 부족
💵 현금흐름
지표전전기전기당기증감(당기↔전기)
영업CF--29억-
투자CF---101억-
재무CF---31억-
영업CF
데이터 부족
투자CF
데이터 부족
재무CF
데이터 부족
💬 댓글0
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